• 索 引 号:011336909/2019-01768
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2019年03月02日
  • 名  称:咸宁市城市管理执法委员会执法四大队

咸宁市城市管理执法委员会执法四大队

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咸宁市城市管理执法委员会执法四大队2019年部门预算

第一部分 咸宁市城市管理执法委员会综合执法四大队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019年工作计划

第二部分 咸宁市城市管理执法委员会局执法四大队2019年部门预算表 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、2019年部门三公经费预算表 

第三部分咸宁市城市管理执法委员会执法四大队2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款情况说明

五、财政拨款三公经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分咸宁市城市管理执法委员会综合执法四大队概况

一、部门基本情况

(一)部门职能

综合执法四大队是城管执法委员会下属二级单位。其主要职责负责温泉城区市容市貌监察和管理,其主要业务范围:

1)负责辖区内市容市貌的管理和执法工作   

2)负责辖区内户外广告招牌和占道宣传的审批和规范管理

3)负责辖区内违章占道和出店经营的管理和整治

4)负责辖区内城市牛皮癣小广告的整治和清理

5)负责辖区内建设施工占道的审批和管理

6)承办上级交办的其他事项。

(二)人员情况

2019年综合执法四大队有事业编制17名。

二、2019年重点工作

2019年,四大队将以党的十九大精神为引领,按照委党组的统一安排部署,秉承“把城市当家建,把城市当家管”的工作理念,按照“整体推进、寻求突破、打造亮点、铸就精品”的工作思路,重点从以下几个方面推进工作:

一是扎实推进“城管进社区”工作,努力改善社区生活环境,打造示范社区;

二是做好工地扬尘治理,提高工地管理标准,创建示范工地;

三是逐步规范疏导点、消除钉子户,实现市容常态管理;

四是坚持以党的建设为统领,进一步推进党风廉政建设,让党建同业务工作同促进,共提高。

第二部分 咸宁市城市管理执法委员会执法四大队2019年部门预算表(见附表)

第三部分 咸宁市城市管理执法委员会执法四大队2019年部门预算安排情况说明

一、关于咸宁市城市管理执法委员会执法四大队2019年部门收支情况说明

按照预算管理规定,咸宁市城市管理执法委员会执法四大队2019年部门预算的编制实行综合预算制度,即市城市管理执法局执法四大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、支出包括:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其它资本性支出。2019年收支总预算 274.99万元。

预算收支变化情况

2019年预算数274.99万元。2019年预算数比2018年预算数增加12.17万元,主要原因政策范围内的工资福利。

二、关于咸宁市城市管理执法委员会执法四大队2019年部门收支情况说明

咸宁市城市管理执法委员会执法四大队2019年收入预算 274.99万元,全部是本级财政拨款收入,占收入预算的100%

2019年支出预算274.99万元,其中:基本保障性支出242.26万元,占总支出88.1%;城维项目支出32.73万元,占总支出11.9% 。 

三、关于咸宁市城市管理执法委员会执法四大队2019年财政拨款收支表说明

咸宁市城市管理执法委员会执法四大队2019年财政拨款收入预算274.99万元,其中一般公共预算242.26万元;政府性基金32.73万元;

2019年财政拨款支出预算274.99万元,其中:基本保障性支出242.26万元,占总支出88.1%;项目支出32.73万元占总支出11.9% 。 

四、关于咸宁市咸宁市城市管理执法委员会执法四大队2019年一般公共基本预算情况说明

(一)财政拨款预算结构情况。

2019年部门预算中,保障性支出242.26万元,主要用于以下方面:工资福利(类)支出215.59万元,占一般公共预算支出88.99%占财政拨款支出预算的78.4%;商品和服务(类)支出26.67万元,占一般公共预算支出11.01%占财政拨款支出预算的9.7%

(二)财政拨款具体使用安排情况。2019年财政拨款预算数为274.99万元,具体安排情况如下:

1.人员经费支出预算(城管执法162.53万元)主要用于在职人员基本工资、绩效工资、奖励、其他社会保障等。

社会保障29.74万元主要用于在职人员社会养老保险、职业年金。

住房保障23.32万元主要用于在职人员公积金、提租补贴。

2.标准公用经费(城管执法)预算26.67万元。主要用于:单位日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等支出;在编人员交通、食堂等改革性补贴。

3、公共服务类项目预算32.73万元。其中:(1)环境卫生32.73万元,主要用于:执法人员意外险及高温津贴2.73万元;城区管理日常维护28万元(车辆运行维护4台、电瓶车6台);断头路、废弃物清理;违章建筑棚亭管理、公益广告维护)办公场所租赁2万元。  

42019三公经费预算数20.5万元,公务接待费0.5万元,主要用于上级检查调研、兄弟市州考察学习;

执法车费预算20万元,(车辆运行维护4台、电瓶车6)与2018年预算持平

52018年政府采购预算24万元,货物类2万元,服务类22万元
6、日常运行18.92万元,比201818.84万元增加0.08万元。主要是用于日常办公费、邮电费、机关大楼运行水电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

7、国有资产情况2018507088元,通用办公设备117268元,车辆257200元,专用设备3000元,办公家具1296.2元。



第四部分

名词解释

 1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管理执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面支出

4、社会保障和就业支出(类) :反映机关职业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出、反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

6、城乡社区支出(类) 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项):反映城市基础设施配套安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面支出

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。



摘要

部门收支预算总体情况表
部门收入预算总表
部门支出预算总表
财政拨款收支总体情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算“三公”经费情况表
政府性基金预算支出情况表


工作表 1: 部门收支预算总体情况表

部门收支预算总表



单位:万元
收入支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款242.26一、基本保障支出242.26
本级一般公共预算拨款242.26人员经费支出215.59
经费拨款(补助)242.26标准公用经费支出26.67
纳入预算管理的非税0.00二、项目支出32.73
上级补助0.00专项业务费0.00
一般债券0.00能力建设项目0.00
二、政府性基金拨款32.73公共服务项目32.73
本级基金32.73促进发展项目0.00
上级基金0.00三、项目支出不可预见费0.00
专项债券0.00四、事业单位经营支出0.00
三、社保基金拨款0.00五、对附属单位补助支出0.00
四、国有资本经营预算拨款0.00六、上缴上级支出0.00
五、纳入专户管理的非税收入0.00

六、事业收入0.00

七、事业单位经营收入0.00

八、附属单位上缴收入0.00

九、往来收入0.00

十、其他收入0.00

十一、融资借款0.00





本年收入合计:274.99本年支出合计:274.99








八、上年结余(转)0.00结转下年0.00
公共预算结转0.00

政府基金结转0.00

其他结余0.00





收入总计:274.99支出总计274.99
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金



工作表 2: 部门收入预算总表

部门收入预算总表



























单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)一般公共预算政府性基金社保基金国有资本经营预算纳入专户管理的非税事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入融资借款
小计公共预算结转政府性基金结转其他结余小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税上级补助一般债券小计本级基金上级基金专项债券
**1234567891011121314151617181920212223

合计274.990.000.000.000.00242.26242.260.000.000.0032.7332.730.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
502市城管委274.990.000.000.000.00242.26242.260.000.000.0032.7332.730.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
502005市城管四大队274.990.000.000.000.00242.26242.260.000.000.0032.7332.730.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 3: 部门支出预算总表

部门支出预算总表(按功能科目到项级)














单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出项目支出项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展
**12345678910111213

合计274.99242.26215.5926.6732.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
502市城管委274.99242.26215.5926.6732.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
502005市城管四大队274.99242.26215.5926.6732.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出29.7429.7429.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休29.7429.7429.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.2421.2421.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.508.508.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出221.93189.20162.5326.6732.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务189.20189.20162.5326.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2120104城管执法189.20189.20162.5326.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
2121302城市环境卫生32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
221住房保障支出23.3223.3223.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出23.3223.3223.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金18.9418.9418.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210202提租补贴4.384.384.380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 4: 财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总表



单位:万元
收入支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款242.26一、基本支出242.26
本级一般公共预算拨款242.26人员支出215.59
经费拨款(补助)242.26标准公用经费支出26.67
纳入预算管理的非税0.00二、项目支出32.73
上级补助0.00能力建设项目0.00
二、政府性基金拨款32.73公共服务项目32.73
本级基金32.73促进发展项目0.00
上级基金0.00专项业务费0.00


三、项目支出不可预见费0.00


四、事业单位经营支出0.00


五、对附属单位补助支出0.00


六、上缴上级支出0.00




本年收入合计:274.99本年支出合计:274.99








收入总计:274.99支出总计274.99

工作表 5: 一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)














单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出项目支出项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展
**12345678910111213

合计242.26242.26215.5926.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
502市城管委242.26242.26215.5926.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
502005市城管四大队242.26242.26215.5926.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出29.7429.7429.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休29.7429.7429.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.2421.2421.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.508.508.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出189.20189.20162.5326.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务189.20189.20162.5326.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2120104城管执法189.20189.20162.5326.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2121302城市环境卫生0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出23.3223.3223.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出23.3223.3223.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金18.9418.9418.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210202提租补贴4.384.384.380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 6: 一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)


单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计
****1

合计242.26
502市城管委242.26
502005市城管四大队242.26
301工资福利支出215.58
30101基本工资54.91
30102津贴补贴13.12
30103奖金51.64
30107绩效工资38.18
30108机关事业单位基本养老保险缴费21.24
30109职业年金缴费8.50
30110职工基本医疗保险缴费8.50
30112其他社会保障缴费0.53
30113住房公积金18.94
30199其他工资福利支出0.02
302商品和服务支出26.67
30201办公费2.00
30202印刷费1.00
30205水费0.20
30206电费1.00
30207邮电费0.50
30209物业管理费1.00
30211差旅费1.00
30213维修(护)费1.00
30215会议费1.00
30216培训费2.00
30217公务接待费0.50
30226劳务费1.00
30228工会经费2.12
30229福利费2.12
30299其他商品和服务支出10.23
303对个人和家庭的补助0.01
30309奖励金0.01

工作表 7: 一般公共预算“三公”经费情况表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元
项目预算数
合计0.50
1.因公出国(境)费0.00
2.公务接待费0.50
3.公车购置及运行维护费0.00
其中:公务用车运行维护费0.00
公务用车购置0.00

工作表 8: 政府性基金预算支出情况表


政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)














单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出项目支出项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展
**12345678910111213

合计32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
502市城管委32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
502005市城管四大队32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
212城乡社区支出32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
2121302城市环境卫生32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00


责任编辑:胡少鹏
附件:
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