• 索 引 号:011336909/2018-00807
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2018年02月18日
  • 名  称:温泉环境卫生管理处

温泉环境卫生管理处

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  温泉环境卫生管理处2018年部门预算情况说明

  一、主要职责和机构设置

  (一)部门主要职能

  1、负责对温泉城区项目公司环卫市场化作业的日常考核;

  2、对责任范围内的环境卫生工作进行协调、监督,督促单位和个人自觉维护市容环境卫生义务;

  3、负责处理环卫市场化作业后单位的历史遗留问题;

  4、积极配合上级及有关部门处理各类环卫突发事件,并做好各类迎检活动;

  5、负责城区生活垃圾分类,减量化、资源化的社会宣传工作;

  6、负责对处全体工作人员进行绩效考核并做好单位目标工作的创建工作;

  7、完成上级交办的其他工作任务。

  (二)部门预算单位构成

  温泉环境卫生管理处隶属咸宁市环境卫生管理局,正科级事业单位。

  (三)部门人员构成

  温泉环卫处在职正式工人员52人,退休75人。

  二、年度主要任务

  1、完善环卫作业考核体系,提升城市整体环境卫生质量。

  2、深化“学习中卫经验、清洁城市环境活动”,促环卫工作再提升。

  3、全面推进环卫基础设施建设,完善基础设施功能。

  4、加强思想政治建设,着力提高党员干部的综合素质。

  5、强化廉政教育,营造清正廉洁的氛围。

  6、以工作目标考核为驱动,全面推进落实各项工作。

  三 、收支预算表总体情况及简要说明

  2018年经市财政核定并批复下达,温泉环卫处2018年度部门预算总收入1173.42万元,其中:经费拨款(补助)收入819.52万,社保基金收入326.91万。

  2018年部门预算总支出1228.59万元。其中:人员经费支出1042.99万元,公用经费103.43万元,项目经费27万元.本年度预算资金主要是保障温泉环卫处工作的正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

  四、“三公”经费预算情况及变动说明

  2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算1万元。

  其中:

  (一)因公出国(境)经费预算0万元,2017年预算数为0,无变化。

  (二)公务用车购置及运行维护费0万元。  

  (三)公务接待费预算1万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2018我们将进一步规范公务接待活动,压缩不必要的接待,降低公务接待费标准。

  温泉环境卫生管理处

  2018年2月18日

部门收支总表   
   单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款819.51一、基本保障支出1146.42
    本级一般公共预算拨款819.51     人员经费支出1042.99
       经费拨款(补助)819.51     标准公用经费支出103.43
       纳入预算管理的非税0二、项目支出27
    上级补助0     专项业务费0
    一般债券0     能力建设项目0
二、政府性基金拨款27     公共服务项目27
    本级基金27     促进发展项目0
    上级基金0三、项目支出不可预见费0
    专项债券0四、事业单位经营支出0
三、社保基金拨款326.91五、对附属单位补助支出0
四、国有资本经营预算拨款0六、上缴上级支出0
五、纳入专户管理的非税收入0  
六、事业收入0  
七、事业单位经营收入0  
八、附属单位上缴收入0  
九、往来收入0  
十、其他收入0  
十一、融资借款0  
    
本年收入合计:1173.42本年支出合计:1173.42
    
    
八、上年结余(转)0结转下年0
    公共预算结转0  
    政府基金结转0  
    其他结余0  
    
收入总计:1173.42支出总计1173.42
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金  

 

部门收入总表                       
                        单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)  一般公共预算   政府性基金  社保基金国有资本经营预算纳入专户管理的非税事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入融资借款
   小计公共预算结转政府性基金结转其他结余小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税上级补助一般债券小计本级基金上级基金专项债券         
**1234567891011121314151617181920212223
 合计1173.420000819.51819.51000272700326.9100000000
502市城管委1173.420000819.51819.51000272700326.9100000000
  502007  温泉环卫处1173.420000819.51819.51000272700326.9100000000


部门支出总表(按功能科目到项级)           
              单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出 项目支出    项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
   小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展    
**12345678910111213
 合计1173.421146.421042.99103.4327002700000
502市城管委1173.421146.421042.99103.4327002700000
  502007  温泉环卫处1173.421146.421042.99103.4327002700000
    208    社会保障和就业支出91.991.991.90000000000
      20805      行政事业单位离退休91.991.991.90000000000
        2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出65.6465.6465.640000000000
        2080506        机关事业单位职业年金缴费支出26.2626.2626.260000000000
    212    城乡社区支出1006.52979.52876.09103.4327002700000
      21205      城乡社区环境卫生1006.52979.52876.09103.4327002700000
        2120501        城乡社区环境卫生1006.52979.52876.09103.4327002700000
    221    住房保障支出7575750000000000
      22102      住房改革支出7575750000000000
        2210201        住房公积金55.0955.0955.090000000000
        2210202        提租补贴19.9119.9119.910000000000
财政拨款收支总表  
   单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款819.51一、基本支出819.51
    本级一般公共预算拨款819.51     人员支出716.08
       经费拨款(补助)819.51     标准公用经费支出103.43
       纳入预算管理的非税0二、项目支出27
    上级补助0     能力建设项目0
二、政府性基金拨款27     公共服务项目27
    本级基金27     促进发展项目0
    上级基金0     专项业务费0
  三、项目支出不可预见费0
  四、事业单位经营支出0
  五、对附属单位补助支出0
  六、上缴上级支出0
    
本年收入合计:846.51本年支出合计:846.51
    
    
收入总计:846.51支出总计846.51
一般公共预算支出表(按功能科目到项级)          
              单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出 项目支出    项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
   小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展    
**12345678910111213
 合计819.51819.51716.08103.43000000000
502市城管委819.51819.51716.08103.43000000000
  502007  温泉环卫处819.51819.51716.08103.43000000000
    208    社会保障和就业支出91.991.991.90000000000
      20805      行政事业单位离退休91.991.991.90000000000
        2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出65.6465.6465.640000000000
        2080506        机关事业单位职业年金缴费支出26.2626.2626.260000000000
    212    城乡社区支出660.39660.39556.96103.43000000000
      21205      城乡社区环境卫生660.39660.39556.96103.43000000000
        2120501        城乡社区环境卫生660.39660.39556.96103.43000000000
    221    住房保障支出67.2267.2267.220000000000
      22102      住房改革支出67.2267.2267.220000000000
        2210201        住房公积金55.0955.0955.090000000000
        2210202        提租补贴12.1312.1312.130000000000
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
  单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计
   
****1
 合计819.51
502市城管委819.51
  502007  温泉环卫处819.51
        0
            0
    301    工资福利支出637.42
      30101      基本工资170.01
      30102      津贴补贴45.72
      30103      奖金130.89
      30107      绩效工资112.48
      30108      机关事业单位基本养老保险缴费65.64
      30109      职业年金缴费26.26
      30110      职工基本医疗保险缴费26.26
      30112      其他社会保障缴费4.59
      30113      住房公积金55.09
      30199      其他工资福利支出0.48
    302    商品和服务支出103.43
      30201      办公费2
      30202      印刷费0.5
      30203      咨询费0
      30204      手续费0
      30205      水费1.76
      30206      电费2
      30207      邮电费7
      30208      取暖费0
      30209      物业管理费0
      30211      差旅费2
      30212      因公出国(境)费用0
      30213      维修(护)费5
      30214      租赁费0
      30215      会议费0
      30216      培训费0
      30217      公务接待费1
      30218      专用材料费0
      30224      被装购置费0
      30225      专用燃料费6.48
      30226      劳务费5.5
      30227      委托业务费0
      30228      工会经费6.56
      30229      福利费0
      30231      公务用车运行维护费0
      30239      其他交通费用3
      30240      税金及附加费用0
      30298      302商品和服务支出(其他)0
      30299      其他商品和服务支出60.63
    303    对个人和家庭的补助78.66
      30302      退休费0
      30305      生活补助0.63
      30307      医疗费补助26.15
      30309      奖励金0.12
      30399      其他对个人和家庭的补助支出51.76
一般公共预算“三公”经费支出表
 单位:万元
项目预算数
合计1
1.因公出国(境)费0
2.公务接待费1
3.公务用车费0
其中:公务用车运行维护费0
      公务用车购置0
 政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)           
              单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出 项目支出    项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
   小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展    
**12345678910111213
 合计2700027002700000
502市城管委2700027002700000
  502007  温泉环卫处2700027002700000
    212    城乡社区支出2700027002700000
      21205      城乡社区环境卫生2700027002700000
        2120501        城乡社区环境卫生2700027002700000
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)  
   单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款819.51一、基本保障支出1146.42
    本级一般公共预算拨款819.51     人员经费支出1042.99
       经费拨款(补助)819.51     标准公用经费支出103.43
       纳入预算管理的非税0二、项目支出27
    上级补助0     专项业务费0
    一般债券0     能力建设项目0
二、政府性基金拨款27     公共服务项目27
    本级基金27     促进发展项目0
    上级基金0三、项目支出不可预见费0
    专项债券0四、事业单位经营支出0
三、社保基金拨款326.91五、对附属单位补助支出0
四、国有资本经营预算拨款0六、上缴上级支出0
五、纳入专户管理的非税收入0  
六、事业收入0  
七、事业单位经营收入0  
八、附属单位上缴收入0  
九、往来收入0  
十、其他收入0  
十一、融资借款0  
    
本年收入合计:1173.42本年支出合计:1173.42
    
    
八、上年结余(转)0结转下年0
    公共预算结转0  
    政府基金结转0  
    其他结余0  
    
收入总计:1173.42支出总计1173.42
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