• 索 引 号:011336909/2017-01344
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2017年09月30日
  • 名  称:咸宁市城市管理执法局市政管理处

咸宁市城市管理执法局市政管理处

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咸宁市城市管理执法局市政管理处2016年部门决算

  一、咸宁市城市管理执法局执法市政管理处基本情况

  (一)主要职能

  1、负责城区道路挖掘审批并依法依规收取城市道路挖掘恢复费;

  2、负责依附于城市道路建设的各种管道、标线等设施的审批;

  3、负责城市道路市政设施的管理与维护;

  4、负责城市道路刷黑路面维护;

  5、负责履行对辖区内城市桥梁的检查、指导、督办等职能;

  6、负责市政府投资项目代建工作;

  7、承办上线领导交办的其他事项。

  (二)机构设置及人员编制情况

  咸宁市城市管理执法局市政管理处4个内设机构(机构设置为股级):办公室、管理一科、管理二科、桥梁管理科(正式在编人员14名)。

  二、2016年部门决算

  根据咸宁市财政局批复,咸宁市城市管理执法局市政管理处2016年部门决算见表1至表7(详见附件)。

  三、2016年部门决算说明

  (一)收支决算情况的总体说明

  1.收入决算。2016年收入总计801.9万元,其中:财政拨款收入801.9万元,占总收入的100%;

  2.支出决算。2016年支出总计801.9万元,按支出功能分类,医疗卫生与计划生育支出0.19万元,占总支出的0.03%;城乡社区事务支出598.20万元,占总支出的98.43%;住房保障支出12.36万元,占总支出1.54%;

  (二)财政拨款收入支出决算说明

  2016年部门决算中,财政拨款收入共计801.9万元,其中:一般公共预算财政拨款收入801.9万元,较上年增加191.9万元,增幅31.46%,主要原因2014年至2016年增资、奖励。采取措施严格控制公用支出,项目支出增加。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算说明

  咸宁市城市管理执法局市政管理处2016年一般公共预算财政拨款支出801.9万元。其中:

  1、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)0.19万元,比上年减少7.03万元,增幅97.37%,因为医疗保险支出在城乡社区,不在此类。

  2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)789.35万元:

  (1)一般行政管理事务4.11万元,比上年减少307.37万元,减幅98.68%,主要是此类调减至其他类支出

  (2)城管执法204.37万元,比上年减少52.63万元,减幅20.48%,主要是人员支出(奖励)增加,项目支出减至其他类支出

  (3)其他城乡社区公共设施75.28万元,比上年增加75.28万元,增幅100%,主要项目支出

  (4)城乡环境卫生5.59万元,比上年增加75.28万元,增幅100%,主要用于养老保险

  (5) 其他国有土地使用权出让收入(政府性基金)安排的支出250万元,比上年增加75.28万元,增幅100%,主要用于市政设施维护。

  (6)城市公共设施(政府性基金)支出250万元,比上年增加250万元,增幅100%,主要用于市政设施维护。

  (7)住房保障支出12.36万元,比上年增加7.78万元,增幅100%,主要用于住房公积金,提租补贴

  (四)2016年“三公”经费财政拨款支出决算说明

  2016年咸宁市城市管理执法局市政管理处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算共计7.12万元。其中:项目支出公务用车(执法车3辆)运行费7.06万元,公务接待(创建突击加班进餐)2次,共计15人费用0.06万元。

  在我处决算中反映;公务用车购置及运行费、公务接待费分别比上年下降11.53%和33.33%,减少主要原因是自中央八项规定,省委六条意见实施以来,我处认真贯彻厉行节约精神和公车改革有关规定,采取措施严格控制“三公经费”支出。

  (五)政府采购支出情况

  2016年共申请办理好工程类政府采购583.18万元。

  (六)机关运行经费情况

  2016年机关运行经费8.03万元,与批复预算9.14万元降1.11万元弥补日常维护项目支出。

  四、名词解释

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

  3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):指未参加医疗保险的行政单位和实行公务员管理的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

  5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面支出

  6、 城乡社区支公共设施(类)其他城乡社区公共设施支出(项):反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面支出。

  7、城乡社区支出(类)城市环境卫生(项)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设维护、园林绿化等方面支出。

  8、政府基金:城乡社区支出(类)其他国有土地使用权出让收入安排支出(项):反映土地出让收入用于其他方面支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土有偿使用的支出。

  9、政府基金:城乡社区支出(类)城市基础设施配套及专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)反映城乡社区道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施建设维护与管理方面支出。

  10、住房保障支出(类) 住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  附件:

  1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  收入支出决算总表   
     公开01表
部门:咸宁市城市管理执法局温泉市政管理处 金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入1801.90一、一般公共服务支出290.00
  其中:政府性基金预算财政拨款2500.00二、外交支出300.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
四、经营收入50.00五、教育支出330.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出350.00
 8 八、社会保障和就业支出360.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出370.19
 10 十、节能环保支出380.00
 11 十一、城乡社区支出39789.35
 12 十二、农林水支出400.00
 13 十三、交通运输支出410.00
 14 十四、资源勘探信息等支出420.00
 15 十五、商业服务业等支出430.00
 16 十六、金融支出440.00
 17 十七、援助其他地区支出450.00
 18 十八、国土海洋气象等支出460.00
 19 十九、住房保障支出4712.36
 20 二十、粮油物资储备支出480.00
 21 二十一、其他支出490.00
 22 二十二、债务还本支出500.00
 23 二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计24801.90本年支出合计52801.90
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配530.00
    年初结转和结余260.00    年末结转和结余540.00
 27  55 
总计28801.90总计56801.90
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      收入决算表    
          公开02表
部门:咸宁市城市管理执法局温泉市政管理处     金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计801.90801.900.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.190.190.000.000.000.000.00
21099其他医疗卫生与计划生育支出0.190.190.000.000.000.000.00
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出0.190.190.000.000.000.000.00
212城乡社区支出789.35789.350.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务208.48208.480.000.000.000.000.00
2120101  行政运行4.114.110.000.000.000.000.00
2120104  城管执法204.37204.370.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施75.2875.280.000.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出75.2875.280.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生5.595.590.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生5.595.590.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出250.00250.000.000.000.000.000.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出250.00250.000.000.000.000.000.00
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出250.00250.000.000.000.000.000.00
2121301  城市公共设施250.00250.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出12.3612.360.000.000.000.000.00
22102住房改革支出12.3612.360.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金10.5810.580.000.000.000.000.00
2210202  提租补贴1.781.780.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
     支出决算表    
         公开03表
部门:咸宁市城市管理执法局温泉市政管理处    金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计801.90198.07603.830.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.190.000.190.000.000.00
21099其他医疗卫生与计划生育支出0.190.000.190.000.000.00
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出0.190.000.190.000.000.00
212城乡社区支出789.35185.71603.640.000.000.00
21201城乡社区管理事务208.48180.1228.360.000.000.00
2120101  行政运行4.110.004.110.000.000.00
2120104  城管执法204.37180.1224.250.000.000.00
21203城乡社区公共设施75.280.0075.280.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出75.280.0075.280.000.000.00
21205城乡社区环境卫生5.595.590.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生5.595.590.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出250.000.00250.000.000.000.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出250.000.00250.000.000.000.00
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出250.000.00250.000.000.000.00
2121301  城市公共设施250.000.00250.000.000.000.00
221住房保障支出12.3612.360.000.000.000.00
22102住房改革支出12.3612.360.000.000.000.00
2210201  住房公积金10.5810.580.000.000.000.00
2210202  提租补贴1.781.780.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
   财政拨款收入支出决算总表    
       公开04表
部门:咸宁市城市管理执法局温泉市政管理处   金额单位:万元
         
    行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
     1     234
一、一般公共预算财政拨款1301.90一、一般公共服务支出310.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款2500.00二、外交支出320.000.000.00
 3 三、国防支出330.000.000.00
 4 四、公共安全支出340.000.000.00
 5 五、教育支出350.000.000.00
 6 六、科学技术支出360.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出370.000.000.00
 8 八、社会保障和就业支出380.000.000.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出390.190.190.00
 10 十、节能环保支出400.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出41789.35289.35500.00
 12 十二、农林水支出420.000.000.00
 13 十三、交通运输支出430.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出450.000.000.00
 16 十六、金融支出460.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出470.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00
 19 十九、住房保障支出4912.3612.360.00
 20 二十、粮油物资储备支出500.000.000.00
 21 二十一、其他支出510.000.000.00
 22 二十二、债务还本支出520.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计24801.90本年支出合计54801.90301.90500.00
 25  55   
年初财政拨款结转和结余260.00年末财政拨款结转和结余560.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款270.00 57   
二、政府性基金预算财政拨款280.00 58   
 29  59   
总计30801.90总计60801.90301.90500.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    一般公共预算财政拨款支出决算表  
      公开05表
部门:咸宁市城市管理执法局温泉市政管理处金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计301.90198.07103.83
210医疗卫生与计划生育支出0.190.000.19
21099其他医疗卫生与计划生育支出0.190.000.19
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出0.190.000.19
212城乡社区支出289.35185.71103.64
21201城乡社区管理事务208.48180.1228.36
2120101  行政运行4.110.004.11
2120104  城管执法204.37180.1224.25
21203城乡社区公共设施75.280.0075.28
2120399  其他城乡社区公共设施支出75.280.0075.28
21205城乡社区环境卫生5.595.590.00
2120501  城乡社区环境卫生5.595.590.00
221住房保障支出12.3612.360.00
22102住房改革支出12.3612.360.00
2210201  住房公积金10.5810.580.00
2210202  提租补贴1.781.780.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    一般公共预算财政拨款基本支出决算表    
        公开06表
部门:咸宁市城市管理执法局温泉市政管理处     金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出157.18302商品和服务支出8.03310其他资本性支出2.34
30101  基本工资35.0730201  办公费2.7831001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴3.3030202  印刷费0.0131002  办公设备购置2.34
30103  奖金61.9030203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费0.0030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费5.7130205  水费0.2831006  大型修缮0.00
30107  绩效工资33.4430206  电费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费17.7530207  邮电费0.1531008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出0.0030209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助30.5230211  差旅费0.3231011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费5.3530213  维修(护)费0.0631013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费0.0031020  产权参股0.00
30305  生活补助1.6830216  培训费0.0331099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费0.06304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0030225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费0.0030499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金17.1330227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312  提租补贴1.7830228  工会经费1.9430701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费1.1530707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00
30315  物业服务补贴4.1830239  其他交通费用0.1939906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.4030240  税金及附加费用0.00   
   30299  其他商品和服务支出1.04   
人员经费合计187.70公用经费合计10.37
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   
     公开07表
编制单位:咸宁市城市管理执法局温泉市政管理处  金额单位:万元
2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

123456
7.120.007.060.007.060.06
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    
         公开08表
部门:咸宁市城市管理执法局温泉市政管理处    金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0.00500.00500.000.00500.000.00
212城乡社区支出0.00500.00500.000.00500.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.00250.00250.000.00250.000.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.00250.00250.000.00250.000.00
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出0.00250.00250.000.00250.000.00
2121301  城市公共设施0.00250.00250.000.00250.000.00
        
        
        
        
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
  政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表   
     公开09表
编制单位:咸宁市城市管理执法局温泉市政管理处  金额单位:万元
2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

123456
      
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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